惠阳区住建局及下属十二个事业单位2015年收支预算总表

 收  支  预  算  总  表
编制单位:惠阳区住房和城乡规划建设局                                   单位:元
收                             入 支                        出 支出
项                    目 本年预算 项             目   项      目 2015预算
一、预算拨款 149,176,313.04 一、基本支出 35,894,576.04 一、一般公共服务 0.00
 其中: 公共预算(税收收入) 54,027,863.04 其中:  工资福利支出 28,302,529.44 二、外交 0.00
        公共预算(非税收入) 95,148,450.00         一般商品和服务支出 2,092,600.00 三、国防 0.00
        基金预算 0.00         对个人和家庭的补助支出 5,499,446.60 四、公共安全 0.00
        五、教育 0.00
二、财政专户拨款 0.00     六、科学技术 0.00
    二、项目支出 113,281,737.00 七、文化体育与传媒 980,000.00
三、事业收入(不含预算外收入) 0.00 其中:  工资福利支出 6,786,587.00 八、社会保障和就业 0.00
            一般商品和服务支出 60,220,150.00 九、社会保险基金支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00         对个人和家庭的补助支出 0.00 十、医疗卫生 1,781,758.44
            对企事业单位的补助 0.00 十一、节能环保 0.00
            转移性支出 0.00 十二、城乡社区事务 126,032,146.60
            债务利息支出 0.00 十三、农林水事务 16,575,000.00
            债务还本支出 0.00 十四、交通运输 0.00
            基本建设支出 0.00 十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
            其他资本性等支出 0.00 十六、商业服务业等事务 0.00
                    其他支出 46,275,000.00 十七、金融监管等事务支出 0.00
五、其他收入 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 十八、地震灾后恢复重建支出 0.00
        十九、援助其他地区支出 0.00
        二十、国土资源气象等事务 0.00
        二十一、住房保障支出 2,807,408.00
        二十二、粮油物资储备事务 0.00
        二十三、预备费 0.00
        二十四、国债还本付息支出 0.00
        二十五、其他支出 1,000,000.00
        二十六、转移性支出 0.00
本  年  收  入  合  计 149,176,313.04 本  年  支  出  合  计 149,176,313.04 本   年   支   出  合   计 149,176,313.04
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00    
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00    
八、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结转下年 0.00 结转下年 0.00
九、上年结余、结存 0.00        
收      入      总      计 149,176,313.04 支   出   总   计 149,176,313.04 支   出   总   计 149,176,313.04
           

您可能 感兴趣

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注