惠阳区住房和城乡规划建设局2016年部门预算公开表

 2016年部门预算收支预算总表
                                      单位:元
收                             入 支                        出 支                        出
项                    目 本年预算 项             目 本年预算 项             目 本年预算
一、预算拨款 104,668,806.16 一、基本支出 39,313,506.16 一、一般公共服务 0.00
 其中: 一般公共预算(税收收入) 44,883,506.16 其中:  工资福利支出 31,330,040.04 二、外交 0.00
        一般公共预算(非税收入) 49,785,300.00         商品和服务支出 1,662,000.00 三、国防 0.00
        基金预算 10,000,000.00         对个人和家庭的补助 6,321,466.12 四、公共安全 0.00
        五、教育 0.00
二、财政专户拨款       六、科学技术 0.00
    二、项目支出 65,355,300.00 七、文化体育与传媒 0.00
三、事业收入   其中: 工资福利支出 0.00 八、社会保障和就业 0.00
       商品和服务支出 29,830,000.00 九、社会保险基金支出 0.00
四、事业单位经营收入      对个人和家庭的补助 2,670,000.00 十、医疗卫生 1,672,430.76
          对企事业单位的补贴 0.00 十一、节能环保 0.00
五、其他收入         转移性支出 0.00 十二、城乡社区事务 94,593,795.40
          赠与   十三、农林水事务 0.00
          债务利息支出 0.00 十四、交通运输 0.00
          债务还本支出   十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
          基本建设支出 5,450,000.00 十六、商业服务业等事务 0.00
          其他资本性支出 0.00 十七、金融监管等事务支出 0.00
          贷款转贷及产权参股   十八、援助其他地区支出 0.00
          其他支出  27,405,300.00 十九、国土资源气象等事务 0.00
        二十、住房保障支出 8,402,580.00
    三、事业单位经营支出   二十一、粮油物资储备事务 0.00
        二十二、预备费 0.00
        二十三、其他支出 0.00
        二十四、转移性支出 0.00
        二十五、债务还本支出 0.00
        二十六、债务付息支出 0.00
        二十七、债务发行费用支出 0.00
本  年  收  入  合  计 104,668,806.16 本  年  支  出  合  计 104,668,806.16  本 年 支 出 合 计 104,668,806.16
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
收      入      总      计 104,668,806.16 支   出   总   计 104,668,806.16 支  出  总  计 104,668,806.16

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